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Channel: SCN: Message List - Comunidad SAP en Español (Spanish Language Community)
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Re: Configuración SBO Mailer (Falla al enviar correos)

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Hola Santiago,

 

Tengo configurado el mailer con el puerto 587, aunque ya hice pruebas dejándolo con el 25, de igual manera le cree las excepciones en el firewall a estos dos puertos y no logro que funcione.

 

El servidor del cliente esta en un hosting y ellos tienen una consola, asumo que lo que veo en la interfaz de usuario (Administrador), puede ser superado internamente por las paremtrizaciones que tengan en dicha consola, como no tengo acceso a esa consola quiero tener los argumentos agostados para traspasar esa responsabilidad, ya que ellos me responden que no tiene ningún puerto bloqueado.

 

Slds,

 

IFV


Re: Configuración SBO Mailer (Falla al enviar correos)

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Hola Iván,

 

La verdad no se muy bien como se comporta en particular el SBO Mailer, ya que apenas he trabajado con Business One pero asumiré que la comunicación es parecida.

 

Si te quieres conectar a un SMTP 25 y experimentas problemas lo mejor será verifiques con un "ping a dicho puerto".

 

Con el comando telnet tusmtpdecorreo.com 80

Telnet ya no viene instalado por defecto en los SO Windows, pero es fácil de encontrar un cliente.

 

Si llegas, la comunicación es correcta.

Si no, existe alguna capa que la bloquea.

Re: Pagos Efectuados

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Hola!, con respecto a este tema, me encuentro con el intento del mismo reporte:


Pagos que se han efectuado en un rango de fachas asi como el medio de pago, (Efectivo, transferencia y cheque)


Encuentro que estan en la tabla OVPM -> "pagos efectuados" y que se ligan con VPM2 para que me muestre los documentos ligados con facturas en efectivo y transferencia


"TrsfrAcct"  para transferencia

"CashAcct" para efectivo


Despues para encontrar los documentos que se pagaron con Cheque se debe  ligar OVPM con VPM1,


pero mi duda es: ¿como es la manera correcta para mostrar en mi query el documento desde ovpm + vpm1 + vpm2 y entrar a detalle con OPCH mas OACT para nombre de cuenta?


El query que tengo al momento es:


SELECT

T0."DocNum",

T0."Canceled",

T0."DocDate",

T0."CardCode",

T0."CardName",

T0."CashAcct" as efectivo,

T0."TrsfrAcct" as transferencia,

T0."CheckAcct" as cheque,

T3."AcctName",

T1."DocEntry",

T2."DocNum", 

T2."NumAtCard",

T2."DocTotal",

T0."DocTotal"

 

 

FROM OVPM T0 

INNER JOIN VPM2 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocNum"

INNER JOIN OPCH T2 ON T1."DocEntry" = T2."DocEntry"

INNER JOIN OACT T3 ON T0."CashAcct" = T3."AcctCode"


sap b1 9 problemas al conectar cliente

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al ejecutar sap en equipo cliente este me manda el error while connecting to license server   ya le desintale antivirus (avast) desactive el firewall de windows 8.1 pro en bi-local-machine  coloque la ip del servidor 192.168.1.82:3000  , aceso al servidor carpetas compartidas sin problema y no funciona en dos equipos,  tengo funcionando 6 equipos mas sin problemas que accesan al servidor de sap b1,   me podrian ayudar que mas debo revisar   gracias.

Actualizar Interlocutor en factura SD

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Hola a todos.

 

No sé si puedo hacer esta pregunta aquí, pero ya he buscado bastante.

 

Sucede que estoy manejando un idoc de entrada el cual crea u documento de facturación pero una de las funciones de interlocutor la crea sin el número del interlocutor a lo que me han pedido que la actualice; esto obviamente antes de crear el documento financiero.

Estoy utilizando el EXIT_SAPLWPUE_109 para intervenir el documento de factura pero no puedo encontrar ninguna BAPI o FM que haga ese trabajo.

Podría alguien ayudarme o al menos decirme en qué tabla se guarda la información, por favor?

 

De antemano, muchas gracias.

Re: Actualizar Interlocutor en factura SD

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Hola Anyelini:

 

En la transacción WE20 puedes definir el interlocutor comercial, puedes usar estos:

 

GP Interlocutor comercial

KU Cliente deudor

 

Espero te sea util

 

Saludos

 

Jose Antonio

Re: Generacion Codigo SN

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Jorge quizas esta busqueda formateada te pueda ayudar para lo que necesitas

cambia las tablas y los campos por los tuyos

 

SELECT $[OCRD.U_BPP_BPAP.0] +' '+ $[OCRD.U_BPP_BPAM.0] +','+' '+ $[OCRD.U_BPP_BPNO.0] +' '+ $[OCRD.U_BPP_BPN2.0]
WHERE $[OCRD.U_BPP_BPTP.0] = 'TPN'

Re: SAP HANA Nueva Contabilidad de Activos

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Hi Walter

 

I am facing exactly same issue. Could you fix this?

 

 

Thanks,

Arun


Re: SAP HANA Nueva Contabilidad de Activos

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This issue is resolved by applying two SAP Notes 0002212621 and 0002254685.

Asignacion de lote y multiunidad

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Quisiera saber si hay alguna manera de que cuando se usen las multiunidades de SAP se pueda mostrar la unidad deseada al facturar, es decir yo tengo un artículo que vendo en caja y en forma individual, pongamos de ejemplo una caja de lápices, la caja contiene 10 lápices, pero en una venta solo se venderán 6 lápices por lo cual usando multiunidad le digo que será por lápiz y no por caja, al hacer el pedido no hay problema, el detalle viene cuando se va a facturar, al momento de seleccionar el lote me muestra la unidad de caja y me dice que tiene que tomar 0.6 de una caja…..yo quiero seleccionar de que lote saldrá por lo cual debo manualmente poner el 0.6, en este caso es simple pero ahora imaginemos que la caja tiene 27 lápices y solo quieren 10, en la facture para tomar el lote me pedirá que tome 0.3703……. para un almacenista ver esos números no es muy sencillo.

 

Hay alguna manera de hacer que al momento de tener que seleccionar el lote me aparezca la unidad como se seleccionó en el pedido. ?????

Reporte Precios Especiales

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Buenas tardes comunidad de SAP;

Por medio de la presente quisiera hacerles la consulta, si es posible obtener o crear un reporte el cual me indique que clientes han sido afectados por algún cambio de precio especial, indicándome el código del producto al que se aplico dicho precio, la fecha de la transacción en que se realizo y el usuario que efectuó el cambio de precio.

 

Agradezco de antemano su respectiva ayuda.

 

Saludos,

Re: Reporte Precios Especiales

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Hola:

 

Te comento que no existe un reporte estándar que te brinde esa información, pero en la VK12 o VK13 puedes revisar la actualización de las condiciones de precio.

 

Entorno --> Modificaciones --> Reporte de modificación.

 

Captura1.JPG

 

Este te puede ser útil para la información que buscas.

 

Saludos

 

Jose  Antonio Martinez

Re: Reporte Precios Especiales

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Hola Jose Antonio;

Muchas gracias por la respuesta que me brindas, te comento que vendo empezando en el mundo de SAP, mi consulta es ¿esta recomendación que me indicas es en base a SAP Bussines One, en caso de ser así me podrías indicar como acceder a la opción que me detallas?

 

Saludos.

Re: Reporte Precios Especiales

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Hola, no es en SAP ECC, si deseas obtener una respuesta de SAP Bussines one, te recomiendo que generes tu pregunta en este espacio para que recibas una respuesta mas rápida.

 

SAP Business One (Español)

 

Saludos

 

Jose Antonio

Re: Asignacion de lote y multiunidad

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Al parecer el concepto de como se estaba poniendo las equivalencias no era del todo correcta, al ajustarse ya no salen decimales.


Error al crear contrato a partir de una oferta (Transacciones RECN, REOROF)

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Buenos días,

 

Tengo una consulta relacionada a un error que estoy obteniendo cuando intento crear un contrato a partir de una oferta, el error es recaap 061. Además, esto ocurre porque está pasando por una BADI, en cuya implementación se hace uso de la BAPI_RE_RO_CHANGE para insertar o actualizar datos en la tabla CHARACT (de características), mencionar que no está programado algún commit, el método es AFTER STORE y el flag update_task está marcado.

 

CALL FUNCTION 'BAPI_RE_RO_CHANGE'

         EXPORTING

           compcode             = lw_rental-comp_code

           businessentitynumber = lw_rental-business_entity

           rentalobjectnumber   = lw_rental-rental_object

           rental_object        = lw_rental_object

           rental_object_x      = lw_rental_object_x

*          trans                = 'MACH'

         TABLES

           charact              = ltd_charact

           return               = ltd_return.

 

 

 

    if_in_update_task = 'X'.

 

 

Slds.

Carmen

LOG DE PERIODOS CONTABLES.

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Buena tarde.

 

Por favor su ayuda indicándome como podría obtener un log en donde se evidencia que periodos contables han sido cerrados, abiertos y/o reabiertos en un lapso de tiempo determinado, por ej segundo semestre 2015.

Requiero saber si en ese espacio de tiempo hubo algún cierre y reapertura de algún periodo contable.

He probado a través de la OB52 pero el log que allí sale no me muestra nada.

 

Gracias.

Re: LOG DE PERIODOS CONTABLES.

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Hola, buenos días:

 

Si al intentar desde la transacción OB52: Utilidades --> log de modificaciones no te muestra nada, es que no esta activado el log para los cambios.

 

Por lo cual no se podra revisar en ninguna otra transacción para poder revisar el log de modificaciones.

 

Saludos

 

Jose Antonio

Re: LOG DE PERIODOS CONTABLES.

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LOG_PERIODOS_CONTABLES.JPG

 

Gracias Jose Antonio por tu respuesta.

Me surge otra duda, la prueba la hice sobre mi sistema de calidad, y me arroja que no existe log (adjunto imagen) , en productivo aun no he revisado ya que carezco de permisos para esta TX.

Esta configuración aplicaría también para PRD, o la activación de log es por cada sistema o mandante. sabes si existe alguna tabla en donde queden estas modificaciones???.


Re: LOG DE PERIODOS CONTABLES.

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Hola, si es por mandante, ya que yo estoy en la misma situacion.

 

Intenta revisar con este programa desde la trx SE38  RSVTPROT y la tabla T001B.

 

Ya que en ambiente de pruebas no tenemos activados los logs y con este programa en PRODUCTIVO si puedo revisar los logs de cambios.

 

Captura1.JPG

 

Captura2.JPG

 

En espera de tus comentarios.

 

Saludos

 

Jose Antonio

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